Impuestos cripto en Solana: Estás en el lugar correcto
Declarar tus impuestos de criptomonedas puede ser un lío. La normativa no siempre es clara y la guía oficial rara vez responde a todas tus dudas.
Mientras tanto, las autoridades fiscales cada vez tienen más acceso a datos de exchanges y también analizan redes públicas como Solana. Cada vez más plataformas están obligadas a compartir información sobre tus operaciones.
Justo por eso existe Divly. Creamos una herramienta que te guía paso a paso para declarar tus impuestos cumpliendo las normas locales, sin estrés ni incertidumbre. En esta guía te mostraremos exactamente cómo reportar tus transacciones realizadas en Solana.
¿Cuándo debo declarar mis criptomonedas en Solana?
En España, las ganancias con criptomonedas se gravan cuando hay una alteración en tu patrimonio. En Solana, igual que en cualquier otra red, los intercambios entre tokens (permutas) también tributan, además de la conversión a euros o el pago de bienes y servicios. Estas ganancias se integran en la base imponible del ahorro y tributan por tramos que suelen ir del 19% al 28% (puede variar ligeramente según la comunidad autónoma y el año fiscal).
Debes declarar, por ejemplo, cuando:
- Vendes SOL o cualquier token de Solana por euros (u otra moneda fiat).
- Intercambias un token por otro dentro de Solana (p. ej., cambias SOL por USDC en un DEX como Orca o Raydium).
- Pagas un bien o un servicio con SOL o con otros tokens de Solana.
En cuanto al calendario, consulta la web oficial de la Agencia Tributaria https://sede.agenciatributaria.gob.es: la campaña de la Renta suele comenzar a principios de abril y la fecha límite de presentación suele ser el 30 de junio.
Consejo útil para usuarios de Solana: Si guardas tus criptomonedas en exchanges o custodios situados fuera de España que operan con Solana (por ejemplo, Binance, Kraken u OKX) y el valor total supera los 50.000 € a 31 de diciembre, recuerda que debes presentar el Modelo 721 (informativo) entre enero y marzo, independientemente de tu Declaración de la Renta.
Para saber más, consulta nuestra guía de España: https://divly.com/es/guides/prevencion-multas-fiscales-criptomonedas
¿Cómo hago mi declaración de la renta para Solana?
Para completar tus impuestos de Solana, hay tres pasos principales. Primero, debes descargar tu historial de transacciones; luego, puedes utilizar un software de impuestos como Divly para realizar todos los cálculos de tus ganancias de capital y, finalmente, puedes usar el informe de tu software fiscal para declarar tus impuestos sobre criptomonedas.
Paso 1: Exportar tu historial de transacciones de Solana
Divly ha desarrollado una integración que te permite importar automáticamente tus datos de transacciones de Solana directamente desde la blockchain de Solana. La integración de Divly utiliza tu dirección pública de Solana para recuperar todas las transacciones. Divly nunca te pedirá tus claves privadas; ¡recuerda mantenerlas siempre en secreto!
- Copia tu dirección de Solana y pégala en Divly.
- Selecciona la blockchain Solana (SOL) en el menú desplegable.
- Haz clic en el botón Guardar dirección de billetera e importar. Divly importará tus transacciones y calculará tus impuestos.
Paso 2: Calcula tus impuestos de Solana
Una vez que hayas exportado tu historial de transacciones de Solana, debes calcular tus ganancias y pérdidas en criptomonedas. Esto se puede hacer manualmente utilizando hojas de cálculo, a través de plataformas de impuestos como Divly que ofrecen cálculos automatizados, o contratando a un asesor fiscal.
Paso 3: Presentar los formularios fiscales a las autoridades tributarias
Por último, debes comunicar a las autoridades fiscales los cálculos de impuestos derivados de tus actividades en Solana. Si utilizas Divly, puedes descargar un informe fiscal automatizado y personalizado. Este informe te indica qué y dónde debes declarar según el país de registro de tu cuenta. Lea más aquí.
Divly & Solana: La elección por España
Divly está diseñado para España y prioriza la simplicidad. A diferencia de las herramientas genéricas, generamos automáticamente los informes fiscales locales que necesita para la Agencia Tributaria.
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Importación directa de Solana: Conecte su dirección de Solana o suba un archivo y traiga todas sus transacciones on‑chain (DEX, staking, airdrops y NFTs), junto con sus otras carteras/cuentas.
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Cálculo de transacciones: Cálculo preciso de sus impuestos con ganancias/pérdidas de capital e ingresos por staking, siguiendo la normativa española y el método de coste correcto, incluidas las comisiones on‑chain.
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100% Declaración en español: Aplicamos todas las normas locales españolas para que usted no tenga que adivinar nada.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
En España, las criptomonedas tributan según lo que hagas con ellas:
Ganancias y pérdidas patrimoniales: Vender a euros, cambiar una cripto por otra o pagar compras con cripto se grava con tipos entre el 19 % y el 26 %.
Rendimientos del capital mobiliario: Los ingresos que obtienes por hacer staking se declaran en esta categoría.
Sí, es muy probable. En España, la Ley 11/2021 obliga a los exchanges a reportar información a la Agencia Tributaria. Además, con la llegada del DAC8 en 2026, las plataformas de la UE tendrán que compartir datos de clientes. Incluso las operaciones DeFi son cada vez más rastreables con herramientas como Chainalysis. Lo mejor es declarar bien tus criptoactivos para evitar problemas.
Sí, tienes un plazo de cuatro años para rectificar tus declaraciones, tanto si el error te perjudica a ti como si beneficia a Hacienda. Este plazo se cuenta desde el día siguiente al fin del periodo de presentación voluntaria. Puedes hacer la corrección desde Renta WEB en la opción "Modificar declaración presentada".
Cualquier información relacionada con impuestos proporcionada por nosotros no constituye asesoramiento fiscal, financiero, contable ni legal y no puede ser utilizada por ti ni por ninguna otra parte con el fin de evitar penalizaciones fiscales. Deberías buscar el consejo de un profesional de impuestos respecto a tus circunstancias particulares. No hacemos afirmaciones, promesas ni garantías sobre la precisión de la información proporcionada aquí.