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Facilidad para presentar impuestos con Ledger
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Impuestos cripto en Ledger: estás en el lugar correcto
Declarar impuestos de criptomonedas puede ser abrumador. Las normas no siempre están claras y la información oficial rara vez responde a todas las preguntas.
Mientras tanto, las autoridades fiscales están obteniendo cada vez más datos de plataformas y servicios cripto. Además, las transacciones en la blockchain son públicas, por lo que es posible cruzar información con operaciones que haces usando Ledger, por ejemplo a través de Ledger Live o servicios conectados. Por eso es clave llevar tus registros al día.
Para eso existe Divly. Creamos una herramienta que te guía paso a paso para presentar tus impuestos cumpliendo la normativa local, sin estrés ni incertidumbre. En esta guía te mostramos exactamente cómo reportar las transacciones que gestionas con Ledger.
Cómo tributan las criptomonedas en España si usas Ledger
En España, las cripto tributan como ganancias patrimoniales dentro del Impuesto sobre el Ahorro. Los beneficios se gravan por tramos: 19% hasta 6.000 €, 21% hasta 50.000 €, 23% hasta 200.000 €, 27% hasta 300.000 €, y 28% por encima.
El impuesto se genera cuando vendes por euros o cuando intercambias una cripto por otra. En España los intercambios cripto a cripto son imponibles. No hay un mínimo exento, aunque si todos tus ingresos son menores de 1.000 € normalmente no tienes que presentar la renta.
Presenta tu declaración con Renta WEB de la Agencia Tributaria. La campaña abre en abril y termina el 30 de junio.
Si usas Ledger, es una wallet no custodial. Debes presentar el Modelo 721 si el valor de tus cripto en Ledger y otros servicios extranjeros supera 50.000 € a 31 de diciembre (plazo hasta el 31 de marzo). El Impuesto sobre el Patrimonio puede aplicar según tu comunidad.
Para calcular ganancias con método FIFO y generar informes, herramientas como Divly te pueden ayudar.
¿Cómo hago mi declaración de la renta para Ledger?
Para completar tus impuestos de Ledger, hay tres pasos principales. Primero, debes descargar tu historial de transacciones; luego, puedes utilizar un software de impuestos como Divly para realizar todos los cálculos de tus ganancias de capital y, finalmente, puedes usar el informe de tu software fiscal para declarar tus impuestos sobre criptomonedas.
Paso 1: Cómo exportar el historial de transacciones de Ledger
Ledger Live permite a los usuarios exportar sus transacciones a través de un archivo CSV que incluye todas las cadenas (chains). También puedes agregar tus transacciones importando cada cadena individualmente a través de APIs.
Importación automática
Divly puede importar información de transacciones de muchas blockchains diferentes. Utiliza este método si deseas importar cada dirección de billetera por separado.
- Copia la dirección pública de tu billetera y pégala en Divly.
- Selecciona la blockchain correspondiente (por ejemplo, Ethereum, Solana, Bitcoin, etc.).
- Haz clic en Guardar dirección de billetera e importar. Divly importará tus transacciones y calculará tus impuestos.
Importación de archivo
Puedes importar transacciones desde Ledger a Divly descargando e importando un archivo CSV. Asegúrate de descargar el archivo CSV cada vez que quieras incluir las transacciones más recientes.
- Inicia sesión en la aplicación Ledger Live en tu ordenador.
- Haz clic en el icono de Configuración (Settings) en la barra de navegación superior derecha, que tiene forma de engranaje.
- Haz clic en Cuentas (Accounts) en el submenú.
- Haz clic en el botón Guardar (Save) situado junto a Historial de operaciones (Operation history).
- Selecciona todas tus cuentas y haz clic en Guardar. Elige una ubicación en tu ordenador y se descargará el archivo CSV.
- Sube el archivo CSV a Divly. Divly importará las transacciones y calculará tus impuestos.

Paso 2: Calcula tus impuestos de Ledger
Una vez que hayas exportado tu historial de transacciones de Ledger, debes calcular tus ganancias y pérdidas en criptomonedas. Esto se puede hacer manualmente utilizando hojas de cálculo, a través de plataformas de impuestos como Divly que ofrecen cálculos automatizados, o contratando a un asesor fiscal.
Paso 3: Presentar los formularios fiscales a las autoridades tributarias
Por último, debes comunicar a las autoridades fiscales los cálculos de impuestos derivados de tus actividades en Ledger Live. Si utilizas Divly, puedes descargar un informe fiscal automatizado y personalizado. Este informe te indica qué y dónde debes declarar según el país de registro de tu cuenta. Lea más aquí.
Divly & Ledger: La elección por España
Divly está diseñado para España y prioriza la simplicidad. A diferencia de las herramientas genéricas, generamos automáticamente los informes fiscales localizados que necesitas para la Agencia Tributaria.
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Importación directa de Ledger: Importa rápidamente tus transacciones desde Ledger (Ledger Live o direcciones públicas), y combínalas con tus otras billeteras/cuentas.
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Cálculo de transacciones: Cálculo preciso de tus impuestos con ganancias/pérdidas de capital, de acuerdo con la normativa española y el método de coste correcto, incluidas las comisiones.
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100% Declaración en español: Aplicamos todas las normas locales españolas, para que no tengas que adivinar nada.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
En España, Hacienda te va a cobrar impuestos según el tipo de operación que hagas con tus cripto:
Ganancias y pérdidas patrimoniales: Cuando vendes por euros, haces un intercambio cripto a cripto o pagas compras con criptomonedas, se aplica un impuesto con tipos entre el 19 % y el 26 %.
Rendimientos del capital mobiliario: Los ingresos por staking se declaran en esta categoría.
Probablemente sí. En España, la Ley 11/2021 obliga a los exchanges a informar a la Agencia Tributaria. Además, con la llegada del DAC8 en 2026, las plataformas de la UE tendrán que compartir datos de clientes. Incluso las operaciones en DeFi son cada vez más rastreables con herramientas como Chainalysis. Lo mejor es declarar bien tus cripto para evitar problemas.
Sí. Tienes cuatro años para rectificar tu declaración, tanto si el error te beneficia como si favorece a Hacienda. El plazo cuenta desde el día siguiente a que termine el periodo de presentación voluntaria. Puedes hacer la corrección en Renta WEB, en la opción "Modificar declaración presentada".
Cualquier información relacionada con impuestos proporcionada por nosotros no constituye asesoramiento fiscal, financiero, contable ni legal y no puede ser utilizada por ti ni por ninguna otra parte con el fin de evitar penalizaciones fiscales. Deberías buscar el consejo de un profesional de impuestos respecto a tus circunstancias particulares. No hacemos afirmaciones, promesas ni garantías sobre la precisión de la información proporcionada aquí.